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加强内部管理 开展专项督查

发布时间:2020-07-02  责任编辑:

为深入贯彻中央、省纪委四次全会、州纪委五次全会精神,进一步落实州委巡察组反馈意见和巡察整改工作要求,按照公司党风廉洁建设工作总体部署,州国投公司将按季度开展专项督察工作。

公司成立了专项督查组,重点对各分子公司、相关部门财务规范管理、风险防控及重点岗位风险点排查、物资采购和项目建设基本情况进行全面了解掌握。督查分子公司、相关部门财务管理制度是否健全、执行是否到位,廉洁风险防控及重点岗位风险点排查是否到位,物资采购和项目建设程序是否规范等。

截至目前,已完成财务规范专项督察,发现并整改落实问题8个,各分子公司、相关部门开展自查自纠,上报自查报告13份,建立了问题清单,督促责任单位、部门限期整改。通过两个季度的专项督察,使各分子公司、相关部门充分认识到专项督察工作的重要性,进一步提高了思想认识,不断规范内部管理,建立健全财务规章制度、廉洁风险防控台账,强化日常管理与监督,克服思想松懈、作风松散、纪律松驰的现象,进一步加强了正风肃纪,使公司各项经营管理活动运行规范。